Inserir Código de Barras: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
Sem resumo de edição
imported>Alexandre
Linha 12: Linha 12:
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora clicando sobre o ícone lupa.
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento (Fatura ou Bloqueto).<br/>  
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
Linha 32: Linha 32:
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| CNPJ
|align="center"| CNPJ
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido. Caso o tipo de pagamento selecionado seja "Bloqueto" este campo é apresentado abaixo do campo Unidade Gestora.<br/>  
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
Linha 48: Linha 48:
|align="center"| 8  
|align="center"| 8  
|align="center"| Documento
|align="center"| Documento
|align="left"| Apresenta o código da OB ou da PD, na qual o código de Barras está associado. <br/>  
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB) ou da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-

Edição das 13h49min de 6 de abril de 2015

CodBarrasEdit.jpeg


Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 CNPJ Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6 Valor O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Documento Apresenta o código da Ordem Bancária (OB) ou da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.
9 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
10 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação