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<td colspan="3"> | |||
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
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**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
* '''[[OB de Dedução]]''' | |||
* '''[[OB de Retenção]]''' | |||
* '''[[OB de Transferência]]''' | |||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
* '''[[PD de Dedução]]''' | |||
* '''[[PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD de Transferência]]''' | |||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
* '''[[Registro de Envio]]''' | |||
* '''[[Relação de Envio]]''' | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Edição das 18h43min de 22 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
8 | Documento | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB) ou da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. |
9 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
10 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
11 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |