Inserir Nota de Crédito: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Alexandre
Linha 109: Linha 109:
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
***** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
***** '''[[Aba Observação NC]]'''
****** '''[[Aba Observação NC]]'''
***** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
****** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
***** '''[[Histórico NC]]'''
****** '''[[Histórico NC]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''

Edição das 14h12min de 18 de março de 2015

Finalidade

Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.

Inserir Nota de Credito.jpg

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Data Emissão Data da inclusão da nota de crédito.
2 UG Emitente Código da UG Emitente responsável pela nota de crédito.
3 UG Acrescida Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Permite selecionar a Nota de Crédito Adicional.
5 Tipo de Crédito Selecionar o tipo de crédito desejado, apresenta as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
6 Origem Apresenta uma lista com os possíveis tipos de Origem da Nota de Crédito
7 Tipo de Documento de Referência Permite selecionar o tipo de documento de referência da Nota de Crédito.
8 Documento de referência Permite selecionar o documento de referência da Nota de Crédito.
9 Data de lançamento Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema
10 Número Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar
11 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
12 Alteração Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
13 Contabilizar Contabiliza o documento.
14 Anular Anula um documento já contabilizado
15 Imprimir Imprime um documento já contabilizado.
16 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
17 Salvar Rascunho Salva o rascunho do documento
18 Cancelar Cancela a Liberação de Cota

Navegação