Inserir Nota de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:InserirNotaCredito.png|850px|]] | |||
[[ | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 16: | Linha 11: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Data Emissão | |align="center"| Data Emissão | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG Deduzida | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia | |align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Tipo de | |align="center"| Tipo de Abertura | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Origem | |align="center"| Origem | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| | |align="center"| Data referência | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a data de referência da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Data do Diario Oficial | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
|align="left"| Data | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
|align="left"| Número | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| | |align="center"| Alteração | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| | |align="center"| UG Acrescida | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| | |align="center"| Assunto | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o assunto da nota de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| | |align="center"| Tipo de Crédito | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| | |align="center"| Documento de referência | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 16 | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| | |align="center"| Número do Diário Oficial | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 17 | |align="center"| 17 | ||
|align="center"| | |align="center"| Status do Documento | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
|align="left"| | |align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| Botão Anular | |||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 20 | |||
|align="center"| Botão Imprimir | |||
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 22 | |||
|align="center"| Botão Salvar Rascunho | |||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 23 | |||
|align="center"| Botão Cancelar | |||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 113: | Linha 129: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
***** '''[[Aba Decréscimos NC]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Aba Acréscimos NC]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
***** '''[[Aba Observação NC]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
***** '''[[Espelho Contábil NC]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
***** '''[[Histórico NC]]''' | ****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ******* '''[[Aba Decréscimos NC]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ******* '''[[Aba Acréscimos NC]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ******* '''[[Aba Processos NC]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ******* '''[[Aba Observação NC]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ******* '''[[Espelho Contábil NC]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ******* '''[[Histórico NC]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
***** '''[[Nota de Empenho]]''' | |||
***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | |||
***** '''[[Nota de Reserva]]''' | |||
***** '''[[Receita Prevista]]''' | |||
***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | |||
***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 17h47min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Informe a data da emissão da nota de crédito. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito. |
3 | UG Deduzida | Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito. |
4 | Realizar atendimento de solicitação prévia | Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária. |
5 | Tipo de Abertura | Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura. |
6 | Origem | Selecione a origem da nota de crédito. |
7 | Data referência | Selecione a data de referência da nota de crédito. |
8 | Data do Diario Oficial | Selecione a data do diário oficial da nota de crédito. |
9 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito. |
10 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
11 | Alteração | Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. |
12 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito. |
13 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
14 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação. |
15 | Documento de referência | Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito. |
16 | Número do Diário Oficial | Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito. |
17 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
18 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da nota de crédito. |
19 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
20 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da nota de crédito. |
21 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
22 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
23 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário