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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
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|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
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|align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Status do Documento
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>  
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>  
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>  
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>  
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|align="center"| Botão Cancelar
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
****** '''[[Aba Observação NC]]'''
******* '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
****** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
******* '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
****** '''[[Histórico NC]]'''
******* '''[[Aba Processos NC]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
******* '''[[Aba Observação NC]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
******* '''[[Espelho Contábil NC]]'''
**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
******* '''[[Histórico NC]]'''
**** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
**** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
**** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Edição atual tal como às 17h47min de 12 de setembro de 2018

InserirNotaCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Deduzida Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Data referência Selecione a data de referência da nota de crédito.
8 Data do Diario Oficial Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
15 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
16 Número do Diário Oficial Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.
17 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
18 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
19 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
20 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
21 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
22 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
23 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

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