Inserir OB de Retenção: mudanças entre as edições
imported>Roberto.araujo  | 
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| Linha 98: | Linha 98: | ||
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|}  | |}  | ||
Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica   | |||
1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica.  | |||
2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior.   | |||
voltar para a página inserir area geografica.  | |||
|-  | |||
|align="center"| 3   | |||
|align="center"| Botão Salvar  | |||
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 4   | |||
|align="center"| Botão Salvar e Sair  | |||
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 5   | |||
|align="center"| Botão Sair  | |||
|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 6   | |||
|align="center"| Botão Historico  | |||
|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 1   | |||
|align="center"| Tabela  | |||
|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 2   | |||
|align="center"| Inserir  | |||
|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 3   | |||
|align="center"| Alterar  | |||
|align="left"|  Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 4   | |||
|align="center"| Visualizar  | |||
|align="left"|  Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 5   | |||
|align="center"| Excluir  | |||
|align="left"|  Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 6   | |||
|align="center"| Restaurar  | |||
|align="left"|  Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 7   | |||
|align="center"| Imprimir  | |||
|align="left"|  Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 8   | |||
|align="center"| Ativar  | |||
|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 9   | |||
|align="center"| Desativar  | |||
|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|}  | |||
Aba Índices Desejados - Indicador  | |||
Aba Indicadores  | |||
Sistema Computacional  | |||
*Manual de Usuário  | |||
**Apoio  | |||
***Comunica  | |||
****Mensagens Recebidas  | |||
*****Mensagens Comunica  | |||
****Mensagens Enviadas  | |||
****Mensagens Excluídas  | |||
****Consulta de Mensagens  | |||
***Geral  | |||
***Apoio Execução  | |||
***Projeto  | |||
***Gerador de Relatórios  | |||
***Base de Conhecimento  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | |||
*** '''''[[Execução]]'''''  | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | |||
***** '''[[Código de Barras]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
***** '''[[Envio de OB]]'''  | |||
***** '''[[Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]'''  | |||
******* '''[[Aba Detalhamento-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Orçamentárias-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Processo-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Observação-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Histórico-GR]]'''  | |||
***** '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[PD de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
==Descrição da interface==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! Identificador  | |||
! Campo  | |||
! Descrição  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 1   | |||
|align="center"| Definir Fluxo de Liberação  | |||
|align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 2   | |||
|align="center"| Ajustar Cota Anual  | |||
|align="left"|  Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 3   | |||
|align="center"| Liberar Cotas  | |||
|align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 4   | |||
|align="center"| Cancelar Cotas   | |||
|align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 5   | |||
|align="center"| Ajustar Cronograma  | |||
|align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 6   | |||
|align="center"| Fechar Mês Corrente  | |||
|align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 7   | |||
|align="center"|Visualizar Ajustes  | |||
|align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|}  | |||
==Navegação==  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | |||
==Navegação==  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | |||
*** '''''[[Execução]]'''''  | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | |||
***** '''[[Código de Barras]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
***** '''[[Envio de OB]]'''  | |||
***** '''[[Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | |||
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''  | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Itens - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Processo - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Observação - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
***** '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[PD de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
==Descrição da Interface==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! Identificador  | |||
! Campo  | |||
! Descrição  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 1   | |||
|align="center"| Tipo de Filtro  | |||
|align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 2   | |||
|align="center"| UG Pagadora  | |||
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 3  | |||
|align="center"| UG Emitente  | |||
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 4   | |||
|align="center"| Número da PD de  | |||
|align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 5   | |||
|align="center"| Favorecido  | |||
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 6   | |||
|align="center"| Data de programação de  | |||
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 7  | |||
|align="center"| Natureza  | |||
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 8  | |||
|align="center"| Fonte  | |||
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 9  | |||
|align="center"| Filtros Disponíveis  | |||
|align="left"| Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 10  | |||
|align="center"| Domicílio de Origem  | |||
|align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 11   | |||
|align="center"| Detalhamento de Fonte  | |||
|align="left"| Informe o detalhamento de fonte da PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 15   | |||
|align="center"| Botão Pesquisar  | |||
|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 16   | |||
|align="center"| Botão Limpar  | |||
|align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 13   | |||
|align="center"| Sem Prioridade   | |||
|align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 14   | |||
|align="center"| Não Executar  | |||
|align="left"| Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 15   | |||
|align="center"| Prioridade Alta  | |||
|align="left"|  Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 18   | |||
|align="center"| Botão Incluir PD Lote  | |||
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 19   | |||
|align="center"| Botão Agendar  | |||
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 20  | |||
|align="center"| Botão Executar  | |||
|align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 21  | |||
|align="center"| Botão Visualizar  | |||
|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 20  | |||
|align="center"| Consultas  | |||
|align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 21  | |||
|align="center"| Lote de Agendamento  | |||
|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 22  | |||
|align="center"| Publicar Lote  | |||
|align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 23  | |||
|align="center"| Alterar Data  | |||
|align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 24  | |||
|align="center"| Salvar Lote  | |||
|align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 25  | |||
|align="center"| Excluir Lote  | |||
|align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|}  | |||
==Navegação==  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | |||
*** '''''[[Execução]]'''''  | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | |||
***** '''[[Código de Barras]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
***** '''[[Envio de OB]]'''  | |||
***** '''[[Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | |||
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''  | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Itens - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Processo - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Observação - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''  | |||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
***** '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[PD de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
==Navegação (clique sobre a opção)==  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | |||
*** '''''[[Execução]]'''''  | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | |||
***** '''[[Código de Barras]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
***** '''[[Envio de OB]]'''  | |||
***** '''[[Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
***** '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
****** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[PD de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
==Navegação (clique sobre a opção)==  | ==Navegação (clique sobre a opção)==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | *** '''''[[Execução]]'''''  | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | **** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Código de Barras]]'''  | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ***** '''[[Código de Barras]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
**** '''[[Envio de OB]]'''  | ***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ||
**** '''[[Execução de PD]]'''  | ***** '''[[Envio de OB]]'''  | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ***** '''[[Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | ||
**** '''[[Geração de RE]]'''  | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''  | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ***** '''[[Geração de RE]]'''  | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ***** '''[[Importação da Receita]]'''  | ||
* '''[[Importação da Receita]]'''  | ***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | ||
* '''[[Importação das Restituições]]'''  | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ||
* '''[[OB Orçamentária]]'''  | ***** '''[[OB de Dedução]]'''  | ||
* '''[[OB de Dedução]]'''  | ***** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''  | ||
* '''[[OB de   | ***** '''[[OB de Retenção]]'''  | ||
** '''[[  | ****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | ****** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ***** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
* '''[[OB de Transferência]]'''  | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | ||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
* '''[[PD Orçamentária]]'''  | ***** '''[[PD de Transferência]]'''  | ||
* '''[[PD de Dedução]]'''  | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ||
* '''[[PD de Retenção]]'''  | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
* '''[[PD de Transferência]]'''  | ***** '''[[Registro de Envio]]'''  | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ***** '''[[Relação de Envio]]'''  | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | ||
* '''[[Registro de Envio]]'''  | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | ||
* '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
Edição das 14h20min de 17 de agosto de 2018
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. | 
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. | 
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. | 
| 4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. | 
| 5 | Liberação de Cota | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. | 
| 6 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. | 
| 7 | OB Line | Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float.. | 
| 8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. | 
| 9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | 
| 10 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. | 
| 11 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | 
| 12 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. | 
| 13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | 
| 14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. | 
| 15 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. | 
| 16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | 
| 17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | 
| 18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. | 
Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica
1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica.
2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior.
voltar para a página inserir area geografica.
|-
|align="center"| 3 
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.
 
|-
|align="center"| 4 
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.
 
|-
|align="center"| 5 
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.
 
|-
|align="center"| 6 
|align="center"| Botão Historico
|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.
 
|-
|align="center"| 1 
|align="center"| Tabela
|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.
 
|-
|align="center"| 2 
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.
 
|-
|align="center"| 3 
|align="center"| Alterar
|align="left"|  Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista.
|-
|align="center"| 4 
|align="center"| Visualizar
|align="left"|  Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações.
|-
|align="center"| 5 
|align="center"| Excluir
|align="left"|  Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado.
|-
|align="center"| 6 
|align="center"| Restaurar
|align="left"|  Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido.
|-
|align="center"| 7 
|align="center"| Imprimir
|align="left"|  Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes.
|-
|align="center"| 8 
|align="center"| Ativar
|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado.
|-
|align="center"| 9 
|align="center"| Desativar
|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento.
|}
Aba Índices Desejados - Indicador
Aba Indicadores
Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Comunica
- Mensagens Recebidas
- Mensagens Comunica
 
 - Mensagens Enviadas
 - Mensagens Excluídas
 - Consulta de Mensagens
 
 - Mensagens Recebidas
 - Geral
 - Apoio Execução
 - Projeto
 - Gerador de Relatórios
 - Base de Conhecimento
 
 - Comunica
 
 - Apoio
 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Geração de Arquivo de Credores
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário
 
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. | 
| 2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | 
| 3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras.  | 
| 4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . | 
| 5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. | 
| 6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. | 
| 7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula (Ofício)
 - Geração de Arquivo de Credores
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário
 
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Filtro | Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. | 
| 2 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. | 
| 3 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. | 
| 4 | Número da PD de | Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. | 
| 5 | Favorecido | Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. | 
| 6 | Data de programação de | Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. | 
| 7 | Natureza | Informe ou selecione a natureza da PD. | 
| 8 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. | 
| 9 | Filtros Disponíveis | Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. | 
| 10 | Domicílio de Origem | Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. | 
| 11 | Detalhamento de Fonte | Informe o detalhamento de fonte da PD. | 
| 15 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. | 
| 16 | Botão Limpar | Exclui as informações preenchidas nos filtros. | 
| 13 | Sem Prioridade | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. | 
| 14 | Não Executar | Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. | 
| 15 | Prioridade Alta | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. | 
| 18 | Botão Incluir PD Lote | Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. | 
| 19 | Botão Agendar | Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. | 
| 20 | Botão Executar | Efetua a execução das PD's selecionadas. | 
| 21 | Botão Visualizar | Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. | 
| 20 | Consultas | Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. | 
| 21 | Lote de Agendamento | Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. | 
| 22 | Publicar Lote | Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. | 
| 23 | Alterar Data | Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. | 
| 24 | Salvar Lote | Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. | 
| 25 | Excluir Lote | Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. | 
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