Inserir OB de Retenção: mudanças entre as edições
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|} | |} | ||
Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica | |||
1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica. | |||
2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior. | |||
voltar para a página inserir area geografica. | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Botão Salvar | |||
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Botão Salvar e Sair | |||
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Botão Sair | |||
|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Botão Historico | |||
|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tabela | |||
|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Inserir | |||
|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Alterar | |||
|align="left"| Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Visualizar | |||
|align="left"| Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Excluir | |||
|align="left"| Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Restaurar | |||
|align="left"| Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Imprimir | |||
|align="left"| Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Ativar | |||
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Desativar | |||
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
Aba Índices Desejados - Indicador | |||
Aba Indicadores | |||
Sistema Computacional | |||
*Manual de Usuário | |||
**Apoio | |||
***Comunica | |||
****Mensagens Recebidas | |||
*****Mensagens Comunica | |||
****Mensagens Enviadas | |||
****Mensagens Excluídas | |||
****Consulta de Mensagens | |||
***Geral | |||
***Apoio Execução | |||
***Projeto | |||
***Gerador de Relatórios | |||
***Base de Conhecimento | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
***** '''[[Código de Barras]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico-GR]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
==Descrição da interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Definir Fluxo de Liberação | |||
|align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Ajustar Cota Anual | |||
|align="left"| Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Liberar Cotas | |||
|align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Cancelar Cotas | |||
|align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Ajustar Cronograma | |||
|align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Fechar Mês Corrente | |||
|align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"|Visualizar Ajustes | |||
|align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
***** '''[[Código de Barras]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Retenções - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tipo de Filtro | |||
|align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| UG Pagadora | |||
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| UG Emitente | |||
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Número da PD de | |||
|align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Favorecido | |||
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Data de programação de | |||
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Natureza | |||
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Fonte | |||
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Filtros Disponíveis | |||
|align="left"| Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Domicílio de Origem | |||
|align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Detalhamento de Fonte | |||
|align="left"| Informe o detalhamento de fonte da PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| Botão Pesquisar | |||
|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| Botão Limpar | |||
|align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| Sem Prioridade | |||
|align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| Não Executar | |||
|align="left"| Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| Prioridade Alta | |||
|align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 18 | |||
|align="center"| Botão Incluir PD Lote | |||
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| Botão Agendar | |||
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 20 | |||
|align="center"| Botão Executar | |||
|align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="center"| Botão Visualizar | |||
|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 20 | |||
|align="center"| Consultas | |||
|align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="center"| Lote de Agendamento | |||
|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 22 | |||
|align="center"| Publicar Lote | |||
|align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 23 | |||
|align="center"| Alterar Data | |||
|align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| Salvar Lote | |||
|align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 25 | |||
|align="center"| Excluir Lote | |||
|align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
***** '''[[Código de Barras]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Retenções - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
==Navegação (clique sobre a opção)== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
***** '''[[Código de Barras]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
** '''[[ | ****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ||
*** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição das 14h20min de 17 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
5 | Liberação de Cota | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
6 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
7 | OB Line | Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float.. |
8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. |
9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
10 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
11 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
12 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. |
13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. |
15 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. |
16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. |
Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica
1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica.
2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior.
voltar para a página inserir area geografica.
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Botão Salvar
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Botão Salvar e Sair
|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Botão Sair
|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Botão Historico
|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.
|-
|align="center"| 1
|align="center"| Tabela
|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Inserir
|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Alterar
|align="left"| Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista.
|-
|align="center"| 4
|align="center"| Visualizar
|align="left"| Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações.
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Excluir
|align="left"| Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado.
|-
|align="center"| 6
|align="center"| Restaurar
|align="left"| Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido.
|-
|align="center"| 7
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes.
|-
|align="center"| 8
|align="center"| Ativar
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado.
|-
|align="center"| 9
|align="center"| Desativar
|align="left"| Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento.
|}
Aba Índices Desejados - Indicador
Aba Indicadores
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Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras. |
4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |
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Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Filtro | Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. |
2 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. |
3 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. |
4 | Número da PD de | Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. |
5 | Favorecido | Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. |
6 | Data de programação de | Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. |
7 | Natureza | Informe ou selecione a natureza da PD. |
8 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. |
9 | Filtros Disponíveis | Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. |
10 | Domicílio de Origem | Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. |
11 | Detalhamento de Fonte | Informe o detalhamento de fonte da PD. |
15 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. |
16 | Botão Limpar | Exclui as informações preenchidas nos filtros. |
13 | Sem Prioridade | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. |
14 | Não Executar | Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. |
15 | Prioridade Alta | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. |
18 | Botão Incluir PD Lote | Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. |
19 | Botão Agendar | Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. |
20 | Botão Executar | Efetua a execução das PD's selecionadas. |
21 | Botão Visualizar | Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. |
20 | Consultas | Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. |
21 | Lote de Agendamento | Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. |
22 | Publicar Lote | Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. |
23 | Alterar Data | Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. |
24 | Salvar Lote | Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. |
25 | Excluir Lote | Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. |
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