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|align="center"| 1  
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|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da solicitação de alteração orçamentária.<br/>
|align="left"| Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o a Unidade Gestora Emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 3  
|align="center"| UG Acrescida
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o a Unidade Gestora Acrescida pela solicitação de alteração orçamentária.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 4
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Escolha o tipo de crédito da solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
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|align="center"| 5
|align="center"| Origem
|align="center"| Origem
|align="left"| Selecione a origem do recurso.
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
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|align="center"| 6
|align="center"| Assunto
|align="center"| Assunto
|align="left"| Descreva o assunto que caracteriza a solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 7
|align="center"| Data de lançamento
|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 8
|align="center"| Número
|align="center"| Número
|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| 9  
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| Contabilizar
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Contabiliza o documento.
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"|10
|align="center"| Anular
|align="center"| Anular
|align="left"| Anula um documento já contabilizado
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| 11
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| 13
|align="center"| 12
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="left"| Salva o rascunho do documento
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| 14
|align="center"| Cancelar
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Cancela a Solicitação de Alteração Orçamentária
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
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Edição das 20h41min de 17 de abril de 2015

Inserir SAO.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
4 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
5 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
6 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
7 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
10 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
12 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.


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