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==Passo a passo==
==Passo a passo==
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*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''

Edição das 18h49min de 26 de setembro de 2014

Detalhamento nl.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Tipo de credor. Assinale o tipo de credor.
2 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora.
3 Nome O nome do credor será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que, o credor esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
4 Nota de Empenho Informe ou selecione a nota de empenho.
5 Campos preenchidos pelo sistema Caso a liquidação seja emitido através de uma Nota de Empenho, os campos Programa de Trabalho, Microrregião, Município, Emenda Parlamentar, Id.Uso, Fonte, Detalhamento da Fonte, Natureza, Convênio Recebido, Convênio Concedido, Valor e Valor Líquido serão preenchidos pelo Sistema com a classificação nela definida.

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