Aba Detalhamento - GD: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==
==Descrição da Interface==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Data de emissão
|align="center"| Ordem Bancária
|align="left"| Data contábil do documento utilizada para produção dos lançamentos contábeis e para apropriação do saldo.<br/>
|align="left"| Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
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|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| Domicilio Bancario da OB
|align="left"| Unidade Gestora emitente da GD e da OB que está sendo devolvida.<br/>
|align="left"| Apresenta automaticamente a informação sobre o domicilio bancário da ob, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3
|align="center"| Tipo de Baixa
|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| O Tipo de Baixa será '''Banco''', quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado.
|align="left"| Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
<br/> O Tipo de Baixa será '''Depósito Pendente de Identificação''' quando se referir a uma identificação tardia do depósito no domicílio bancário já conciliado contra conta de Receita a Classificar (passivo). Neste caso deverá ser informada a Unidade Gestora onde o depósito foi realizado. Este campo será apresentado no lugar do item (5) - Domicílio Bancário de Retorno, que não necessitará ser informado.
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|align="center"| 4
|align="center"| Nota de Liquidação
|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
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|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| Ordem bancária.
|align="center"| Nota de Empenho
|align="left"| Ordem Bancária cujos valores estão sendo devolvidos.<br/>
|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
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|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
|align="center"| Valor da OB
|align="left"| O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Banco'''<br/>
|align="left"| Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
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|align="center"| 5
|align="center"| 7
|align="center"| UG onde foi feito o depósito
|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
|align="left"| Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Depósito Pendente de Identificação'''<br/>
|align="left"| Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
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|align="center"| 6
|align="center"| 8
|align="center"| Itens
|align="center"| Valor Devolvido
|align="left"| Selecione a guia itens.<br/>
|align="left"| Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".
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==Navegação==
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
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****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
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******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
******* '''[[Aba Itens - GD]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
******* '''[[Aba Processo - GD]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
******* '''[[Aba Observação - GD]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credor
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 12h37min de 5 de setembro de 2018

Inserir guia devolucao.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Ordem Bancária Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
2 Domicilio Bancario da OB Apresenta automaticamente a informação sobre o domicilio bancário da ob, após selecionar o número da Ordem Bancária.
3 UG Liquidante Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.
4 Nota de Liquidação Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.
5 Nota de Empenho Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
6 Valor da OB Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
7 Domicílio Bancário de Retorno Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
8 Valor Devolvido Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".

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