Aba Detalhamento - OB Orçamentária: mudanças entre as edições
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
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**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | |||
** '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | |||
** '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | |||
** '''[[Inserir Itens - OB Orçamentária]]''' | |||
** '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | |||
* '''[[OB de Dedução]]''' | |||
* '''[[OB de Retenção]]''' | |||
* '''[[OB de Transferência]]''' | |||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
* '''[[PD de Dedução]]''' | |||
* '''[[PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD de Transferência]]''' | |||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
* '''[[Registro de Envio]]''' | |||
* '''[[Relação de Envio]]''' | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Edição das 19h14min de 22 de abril de 2015
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG Liquidante. |
2 | Tipo de Credor | Selecione o tipo de credor. |
3 | Código | Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB. |
4 | Nome | O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado. Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome. |
5 | Nota de liquidação | Informe qual Nota de Liquidação será executada. |
6 | Domicílio Bancário de Origem | Informe qual o Domicílio Bancário de Origem. |
7 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino |
8 | Itens | Selecione a Aba Itens |