Aba Detalhamento - OB Orçamentária: mudanças entre as edições
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|align="left"| UG Liquidante | |align="left"| UG Liquidante | ||
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|align="left"| Selecione o tipo de credor. | |align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora). | ||
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|align="left"| Código | |align="left"| Código | ||
|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora | |align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente. | ||
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|align="left"| Nota de liquidação | |align="left"| Nota de liquidação | ||
|align="left"| | |align="left"|Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante | ||
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|align="left"| Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. | |||
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|align="left"| Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. | |||
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|align="left"| Convênio de Receita | |||
|align="left"| Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. | |||
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|align="left"| Convênio de Despesa | |||
|align="left"| Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. | |||
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|align="left"| Contrato | |||
|align="left"| Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. | |||
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|align="left"| Domicílio Bancário de Origem | |align="left"| Domicílio Bancário de Origem | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante. | ||
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|align="left"| Domicílio Bancário de Destino | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. | ||
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|align="left"| | |align="left"| Competência | ||
|align="left"| | |align="left"| Digite a competência da OB Orçamentária. | ||
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*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
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* '''[[PD Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária]]''' | ||
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* '''[[PD de Transferência]]''' | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OB Orçamentária]]''' | ||
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***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h05min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado. |
2 | Tipo de Credor | Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora). |
3 | Código | Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente. |
4 | Nome | Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente. |
5 | Nota de liquidação | Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante |
6 | Natureza | Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
7 | Fonte | Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
8 | Detalhamento de Fonte | Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
9 | Convênio de Receita | Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
10 | Convênio de Despesa | Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
11 | Contrato | Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação. |
12 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante. |
13 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
14 | Competência | Digite a competência da OB Orçamentária. |
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