Conciliação de OB: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Admin
Sem resumo de edição
imported>Admin
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


----
----


Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
[[imagem:conciliaçao ob.jpg]]


[[imagem:conciliação de ob.jpg]]
----
----
==Passo a passo==
==Passo a passo==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 16: Linha 18:
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Banco de Origem
|align="center"| Banco de Origem
|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
Linha 32: Linha 34:
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| UG Liquidante
|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-

Edição das 16h53min de 19 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Arquivo:Conciliaçao ob.jpg


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.

Navegação