Código de Barras: mudanças entre as edições

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==Definição==
==Definição==
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, esse código de barras pode ser informado manualmente ou utilizando leitora.
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.


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==Descrição da Interface==
==Descrição da Interface==
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! Campo
! Campo
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! Descrição
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|align="center"| Botão Inserir
|align="center"| Botão Inserir
|align="left"| Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto
|align="left"| Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto. <br/>
<span style="color:grey">
Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; <br/>
Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.</span>
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|align="center"| Botão Alterar
|align="center"| Botão Alterar
|align="left"| Permite a alteração dos dados da Fatura ou Bloqueto cadastrado, quando o registro possui o status diferente de "Associado". <br/>  
|align="left"| Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/> <span style="color:grey">
Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". <br/> </span>
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|align="left"| Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto cadastrado. <br/>  
|align="left"| Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/>  
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|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. <br/>  
|align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.
<span style="color:grey"> A impressão irá respeitar os filtro definidos.</span> <br/>  
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|align="center"| Botão Alterar Lote
|align="center"| Botão Alterar Lote
|align="left"| Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. <br/>  
|align="left"| Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. <br/>  
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|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. <br/>
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|align="center"| Botão Ativar
|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. <br/>
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==Regras:==
'''1.Cadastro de Código de Barras'''<br>
''1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:''<br>
*Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.<br>
''1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.''<br><br>
'''2.Regra para cadastro de Bloqueto'''.<br><br>
''2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:''
*Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
*O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.'''0000'''0000000000
*Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
*Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.<br>
Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100' <br>.<br>
'''3.Informações da Fatura:'''<br>
''3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'''
*O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.''<br>
Exemplo :&nbsp;
XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X
*Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada: <br>
'''Concessionária'''&nbsp;: Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.<br>
'''Valor'''&nbsp;: Posição 6 até a posição 16..<br>.<br>
'''4.Alteração de status do Código de Barras'''<br>
''4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.''
*O status inicial de um Código de Barras é '''Bloqueada'''.
*um Código de Barras somente pode ser '''Desativada''' caso esteja no status de '''Bloqueada''';
*um Código de Barras somente pode ser '''Ativada''' caso esteja no status de '''Desativada''';
*um Código de Barras somente pode ser '''Liberada''' caso esteja no status de '''Bloqueada''';
*um Código de Barras somente pode ser '''Bloqueada''' caso esteja no status de '''Liberada''' e não tenha nenhum documento associada a mesma;
*um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status '''Bloqueado''' ou '''Liberado'''.


==Navegação==
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
****** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
***** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Definição

A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.

CodBarrasCad.jpeg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Botão Inserir Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto.

Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras;
Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.

2 Botão Alterar Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado.

Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado".

3 Botão Visualizar Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado.
4 Botão Imprimir Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.

A impressão irá respeitar os filtro definidos.

5 Botão Desativar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado.
6 Botão Liberar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado.
7 Botão Alterar Lote Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados.
8 Botão Bloquear Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado.
9 Botão Ativar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado.

Regras:

1.Cadastro de Código de Barras
1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:

  • Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.

1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.

2.Regra para cadastro de Bloqueto.

2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:

  • Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
  • O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :

00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000

  • Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
  • Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.

Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento : [UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'
.

3.Informações da Fatura:
3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'

  • O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.

Exemplo :  XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X

  • Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada:

Concessionária : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.
Valor : Posição 6 até a posição 16..
.

4.Alteração de status do Código de Barras
4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.

  • O status inicial de um Código de Barras é Bloqueada.
  • um Código de Barras somente pode ser Desativada caso esteja no status de Bloqueada;
  • um Código de Barras somente pode ser Ativada caso esteja no status de Desativada;
  • um Código de Barras somente pode ser Liberada caso esteja no status de Bloqueada;
  • um Código de Barras somente pode ser Bloqueada caso esteja no status de Liberada e não tenha nenhum documento associada a mesma;
  • um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status Bloqueado ou Liberado.

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