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Edição das 17h40min de 29 de julho de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
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1 | Origem | Selecione a origem das ordens bancárias. |
2 | UG Financeira | Informe ou selecione a UG financeira. |
3 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias. |
4 | Domicílio Bancáro de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias. |
5 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias. |
6 | Tipo de credor | Selecione o tipo de credor. |
7 | Código | Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa. |
8 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa. |
9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
10 | Gerar e Enviar Arquivo | Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias.. |
11 | Gerar RE | Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas. |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Registro de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Execução Financeira