Geração de RE: mudanças entre as edições
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imported>Vania.santos |
imported>Alexandre |
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
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**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
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* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
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Edição das 13h36min de 8 de março de 2016
Definição
Transação que permite a emissão da RE (Relação Externa), que após conferida pelo Gestor Financeiro, deverá ser enviada a respectiva agência bancária do Banco.
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Origem | Selecione a origem das ordens bancárias. |
2 | UG Financeira | Informe ou selecione a UG financeira. |
3 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias. |
4 | Domicílio Bancáro de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias. |
5 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias. |
6 | Tipo de credor | Selecione o tipo de credor. |
7 | Código | Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa. |
8 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa. |
9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
10 | Gerar e Enviar Arquivo | Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias.. |
11 | Gerar RE | Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas. |