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Sem resumo de edição
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Tipo de Dedução
|align="center"| UG Responsável pela Despesa
|align="left"| Selecione o tipo de dedução. <br/>  
|align="left"| Selecione a UG clicando no ícone lupa. <br/>  
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|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Credor da Dedução
|align="center"| Id. uso
|align="left"| Selecione o credor ou a UG clicando no ícone lupa. <br/>  
|align="left"| Selecione o identificador de uso. <br/>  
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
|align="center"| Credor
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de desrino. <br/>  
|align="left"| Selecione o credor. <br/>  
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|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"| UG Pagadora
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Selecione a UG pagadora clicando no ícone lupa. <br/>  
|align="left"| Pressione o botão Contabilizar para que o SIGEFES execute os lançamentos contábeis do documento. <br/>  
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|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. <br/>
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|align="center"| 6
|align="center"| Número da GR
|align="left"| Selecione o número da GR clicando no ícone lupa. <br/>
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|align="center"| 7
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Pressione o botão Contabilizar para que o SIGEFES execute os lançamentos contábeis do documento. <br/>
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|align="center"| 8
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="left"| Selecione caso queira salvar em rascunho. <br/>
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|align="center"| 9
|align="center"| Cancelar  
|align="center"| Cancelar  
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de transferência da PD. <br/>  
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de transferência da PD. <br/>  

Edição das 15h15min de 2 de dezembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Guia deta 4.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Responsável pela Despesa Selecione a UG clicando no ícone lupa.
2 Id. uso Selecione o identificador de uso.
3 Credor Selecione o credor.
4 Contabilizar Pressione o botão Contabilizar para que o SIGEFES execute os lançamentos contábeis do documento.
5 Cancelar Não efetiva a inclusão do item de transferência da PD.

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