Aba Detalhamento - PDD: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==
==Descrição da interface==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-  
|align="center"| 1  
|align="center"| 1
|align="center"| Tipo de Dedução
|align="center"| Regra de Dedução  
|align="left"| Selecione o tipo de dedução. <br/>
|align="left"| Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da PD de Dedução.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 2
|align="center"| Credor da Dedução
|align="left"| Selecione o credor da dedução. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino da PD. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 4
|align="center"| UG Pagadora
|align="left"| Selecione a UG pagadora clicando no ícone lupa. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 5
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. <br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 6
|align="center"| 2
|align="center"| Número da GR
|align="center"| Crédito Disponível
|align="left"| Selecione o número da GR clicando no ícone lupa. <br/>  
|align="left"| Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 7
|align="center"| 3
|align="center"| Contabilizar
|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| Pressione o botão Contabilizar para que o sigefes execute os lançamentos contábeis do documento. <br/>  
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da PD de Dedução.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 8
|align="center"| 4
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Selecione caso queira salvar em rascunho. <br/>  
|align="left"| Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da PD de Dedução.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
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|align="center"| 9
|align="center"| 5
|align="center"| Cancelar
|align="center"| Valor Total da PD
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de transferência da OB. <br/>  
|align="left"| Após informar quais Itens da PD de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da PD.<br/>  
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|}


==Navegação==
==Navegação (clique sobre a opção)==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''''[[Inserir PD de Dedução]]'''''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDD]]'''''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''''[[Aba Itens - PDD]]'''''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''''[[Aba Observação - PDD]]'''''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
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****** '''[[Inserir PD de Dedução]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
******* '''[[Aba Processo - PDD]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
******* '''[[Aba Observação - PDD]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDD]]'''
******* '''[[Aba Histórico - PDD]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h42min de 5 de setembro de 2018

Gd pdd.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Regra de Dedução Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da PD de Dedução.
2 Crédito Disponível Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada.
3 UG Liquidante Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da PD de Dedução.
4 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da PD de Dedução.
5 Valor Total da PD Após informar quais Itens da PD de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da PD.

Navegação (clique sobre a opção)