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|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Número da NL | |align="center"| Número da NL | ||
|align="left"| Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. | |align="left"| Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | ||
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|align="left"| Tipo | |align="left"| Tipo de Retenção | ||
|align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do | |align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | ||
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|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| Credor da Retenção | |align="left"| Credor da Retenção | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | ||
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|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| Tipo | |align="left"| Tipo Patrimonial | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| Sub-Item da Despesa | ||
|align="left"| Após informar o Tipo | |align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| | |align="left"| Operação Patrimonial | ||
|align="left"| Após informar | |align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="left"| | |align="left"| Tipo de Inscrição Genérica | ||
|align="left"| | |align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="left"| | |align="left"| Inscrição Genérica | ||
|align="left"| | |align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align=" | |align="left"| Vinculação de Pagamento | ||
|align="left"| | |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align=" | |align="left"| Valor | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o valor a ser pago do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align=" | |align="left"| Confirmar | ||
|align="left"| | |align="left"| Efetua a inclusão do item na OB de Retenção. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align=" | |align="left"| Cancelar | ||
|align="left"| | |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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Edição das 19h13min de 22 de maio de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
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1 | Número da NL | Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Tipo de Retenção | Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
5 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
6 | Operação Patrimonial | Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
7 | Tipo de Inscrição Genérica | Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
8 | Inscrição Genérica | Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
9 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Valor | Informe o valor a ser pago do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
11 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na OB de Retenção. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
12 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |