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==Passo a passo== | |||
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Edição das 16h54min de 9 de dezembro de 2013
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
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1 | Data Emissão | Data para pagamento da obrigação
O sistema já trará o campo preenchido com a data atual. |
2 | UG Emitente | Escolha a Unidade Gestora financeira.
O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL. |
3 | Tipo de OB | Escolha o tipo de ordem bancária. |
4 | Prioridade | Escolha a prioridade da ordem bancária. |
5 | OB de Regularização | Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma. |
6 | Liberação de cota | Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota. |
7 | Detalhamento. |
Selecione a guia de detalhamento para inserir mais dados. |