Inserir Código de Pagamento: mudanças entre as edições

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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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****** '''[[Inserir Código de Pagamento]]'''
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***** '''[[Contas Parametrizadas]]'''
***** '''[[Contas Parametrizadas]]'''
***** '''[[Documento de Referência]]'''
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***** '''[[Fontes de Conta Única]]'''
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***** '''[[Código de Receita]]'''
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***** '''[[Concessionária]]'''
***** '''[[Concessionária]]'''
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***** '''[[Grupo de UG]]'''
***** '''[[Grupo de UG]]'''
***** '''[[Indexador]]'''
***** '''[[Indexador]]'''
***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]'''
***** '''[[Inscrição Genérica]]'''
***** '''[[Inscrição Genérica]]'''
***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]'''
 
***** '''[[Modalidade de Licitação]]'''
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***** '''[[Observação Padrão]]'''
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;padding: 1em; width: 420px;">
***** '''[[Origem de Material]]'''
* '''[[Modalidade de Licitação]]'''
***** '''[[Origens de Crédito]]'''
* '''[[Observação Padrão]]'''
***** '''[[Pessoa Física]]'''
* '''[[Origem de Material]]'''
***** '''[[Pessoa Jurídica]]'''
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***** '''[[Plano Interno]]'''
* '''[[Pessoa Física]]'''
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* '''[[Pessoa Jurídica]]'''
***** '''[[Processo]]'''
* '''[[Plano Interno]]'''
***** '''[[Qualificador Bancário]]'''
* '''[[Procedimento Bancário]]'''
***** '''[[Regra de Enquadramento da LME]]'''
* '''[[Processo]]'''
***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]'''
* '''[[Qualificador Bancário]]'''
***** '''[[Tipo de Contrato]]'''
* '''[[Regra de Enquadramento da LME]]'''
***** '''[[Tipo de Crédito]]'''
* '''[[Retorno de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]'''
* '''[[Tipo de Contrato]]'''
***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]'''
* '''[[Tipo de Crédito]]'''
***** '''[[Tipo de Documento Fiscal]]'''
* '''[[Tipo de Documento de Referência]]'''
***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]'''
* '''[[Tipo de Credor Genérico]]'''
***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]'''
* '''[[Tipo de Documento Fiscal]]'''
***** '''[[Tipo de Reserva]]'''
* '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]'''
***** '''[[Unidade Gestora]]'''
* '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]'''
***** '''[[Valor do Indexador]]'''
* '''[[Tipo de Reserva]]'''
***** '''[[Vinculação de Pagamento]]'''
* '''[[Unidade Gestora]]'''
**** '''[[Projeto]]'''
* '''[[Valor do Indexador]]'''
**** '''[[Gerador de Relatórios]]'''
* '''[[Vinculação de Pagamento]]'''
**** '''[[Base de Conhecimento]]'''
* '''[[Projeto]]'''
* '''[[Gerador de Relatórios]]'''
* '''[[Base de Conhecimento]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;padding: 1em; width: 420px;">

Edição das 12h31min de 4 de maio de 2018

Apoio - Execução - CódigoPagamento (1).png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Código Informe o número de identificação do código de pagamento a ser incluído.
2 Descrição do Código Informe a descrição do código de pagamento a ser incluído.
3 Antecipação do Pagamento Informe se será possível antecipar o pagamento da Guia da Previdência Social, Sim ou Não.
4 Tipo Recolhedor Selecione o tipo recolhedor da Guia da Previdência Social, entre as opções:

- CEI
- CNPJ
- COBRANCA
- DEBCAD
- NIT/PIS/PASEP
- REFERENCIA
- OUTROS

5 Descrição Tipo Recolhedor Caso seja selecionada a opção Outros no campo "Tipo Recolhedor", informe a descrição tipo recolhedor do código de pagamento.
6 Ano da Competência Informe o ano da competência do código de pagamento a ser incluído.
7 Meses da Competência Disponíveis Apresenta uma lista com todos os meses de competência, disponíveis para a inclusão do código de pagamento.
8 Meses da Competência Selecionados Apresenta os meses de competência que foram selecionados para compor o código de pagamento a ser incluído.
9 Botão seta simples para a direita Move os meses de competência selecionados na caixa Disponíveis para a caixa Selecionados.
10 Botão seta dupla para a direita Move todos os meses de competência da caixa Disponíveis para a caixa Selecionados.
11 Botão seta simples para a esquerda Move os meses de competência selecionados na caixa Selecionados para a caixa Disponíveis.
12 Botão seta dupla para a esquerda Move todos os meses de competência da caixa Selecionados para a caixa Disponíveis.
13 Ativo Selecione a opção para ativar o código de pagamento.
14 Salvar Efetua a inclusão do código de pagamento e permanece na tela de inclusão.
15 Salvar e Sair Efetua a inclusão do código de pagamento, retornando para a listagem dos códigos de pagamentos cadastrados.
16 Sair Não efetua a inclusão do código de pagamento e retorna para a lista dos códigos de pagamentos cadastrados.

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