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<table cellspacing="0" align="left">
<tr>
<td colspan="3">
<tr>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
* '''[[Importação da Receita]]'''
Linha 122: Linha 115:
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]'''
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]'''
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]'''
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]'''
*** '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]'''
*** '''[[Aba Histórico - OBT]]'''
*** '''[[Aba Histórico - OBT]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
</td>
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
* '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD Orçamentária]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
* '''[[PD de Dedução]]'''
Linha 136: Linha 128:
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
</td>
</tr>
</table>

Edição das 13h57min de 20 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - OBTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.
3 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
5 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.
6 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.
7 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Transferência.
10 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
12 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)