Inserir OB de Retenção
		
		
		
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Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. | 
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. | 
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. | 
| 4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. | 
| 5 | Liberação de Cota | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. | 
| 6 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. | 
| 7 | OB Line | Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float.. | 
| 8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. | 
| 9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | 
| 10 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. | 
| 11 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | 
| 12 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. | 
| 13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | 
| 14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. | 
| 15 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. | 
| 16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | 
| 17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | 
| 18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. | 
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. | 
| 2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. | 
| 3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras.  | 
| 4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . | 
| 5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. | 
| 6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. | 
| 7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
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 - Fórmula (Ofício)
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 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
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 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
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 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
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 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário
 
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Filtro | Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. | 
| 2 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. | 
| 3 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. | 
| 4 | Número da PD de | Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. | 
| 5 | Favorecido | Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. | 
| 6 | Data de programação de | Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. | 
| 7 | Natureza | Informe ou selecione a natureza da PD. | 
| 8 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. | 
| 9 | Filtros Disponíveis | Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD. | 
| 10 | Domicílio de Origem | Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. | 
| 11 | Detalhamento de Fonte | Informe o detalhamento de fonte da PD. | 
| 15 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. | 
| 16 | Botão Limpar | Exclui as informações preenchidas nos filtros. | 
| 13 | Sem Prioridade | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. | 
| 14 | Não Executar | Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. | 
| 15 | Prioridade Alta | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. | 
| 18 | Botão Incluir PD Lote | Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. | 
| 19 | Botão Agendar | Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. | 
| 20 | Botão Executar | Efetua a execução das PD's selecionadas. | 
| 21 | Botão Visualizar | Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. | 
| 20 | Consultas | Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. | 
| 21 | Lote de Agendamento | Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. | 
| 22 | Publicar Lote | Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. | 
| 23 | Alterar Data | Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. | 
| 24 | Salvar Lote | Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. | 
| 25 | Excluir Lote | Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. | 
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